ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИЖЕВСКА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 1998 г. N 23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА"
Городская дума города Ижевска решает:
Утвердить Программу "Молодежь города" (приложение).
Глава городского самоуправления
- мэр г. Ижевска
А.И.САЛТЫКОВ
Приложение
к решению
Городской думы г. Ижевска УР
от 18 июня 1998 г. N 23
"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА"
ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
"МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" В Г. ИЖЕВСКЕ ДО
КОНЦА 2000 ГОДА
ПАСПОРТ
Городской программы "Молодежь города" на 1998 - 2000 годы
-------------------------------T---------------------------------¬
¦Наименование Программы ¦"Молодежь города" ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация города Ижевска ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Городская и районные ¦
¦Программы ¦администрации города Ижевска ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Объем и источники ¦Общий объем финансирования - ¦
¦финансирования (в ценах на ¦40122,6 тыс. р., ¦
¦01.01.98 г. с учетом ¦в том числе из бюджета ¦
¦деноминации) ¦г. Ижевска 33610,5 тыс. р. всего,¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦1998 г. - 7552,6 тыс. р. ¦
¦ ¦1999 г. - 12282,9 тыс. р. ¦
¦ ¦2000 г. - 13775,0 тыс. р. ¦
¦ ¦из средств Государственного ¦
¦ ¦Комитета по делам молодежи УР ¦
¦ ¦3178,4 тыс. р. ¦
¦ ¦из других источников - 3333,7 ¦
¦ ¦тыс. р. ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Ожидаемые конечные результаты ¦Улучшение социальной ситуации и ¦
¦ ¦снижение социальной напряженности¦
¦ ¦в подростковой и молодежной среде¦
¦ ¦города Ижевска, привлечение ¦
¦ ¦молодежи к общественно - значимым¦
¦ ¦формам самореализации ¦
+------------------------------+---------------------------------+
¦Органы контроля ¦Мэр города Ижевска, ¦
¦ ¦Городская дума, ¦
¦ ¦Заместитель главы Администрации ¦
¦ ¦города Ижевска по социальным ¦
¦ ¦вопросам ¦
L------------------------------+----------------------------------
Введение
Настоящая Программа разработана с целью решения задач,
определенных постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 3 июня 1993 года N 5090-1 "Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации" и на
основе Федеральной программы Российской Федерации от 15 сентября
1994 года N 1922 и Закона Удмуртской Республики "О государственной
молодежной политике в Удмуртской Республике".
В настоящее время в городе Ижевске органами местного
самоуправления реализуется молодежная политика. Ее цель -
определение важнейших приоритетных направлений в молодежной среде,
комплексный подход к решению молодежных проблем, создание условий
для социального развития молодежи и включения ее в жизнь общества
через механизм социальной защиты, поддержки талантливой и наиболее
активной части молодежи.
За 5 лет существования Комитета и отделов по делам молодежи в
городе Ижевске создана инфраструктура молодежной занятости и
досуга, сеть социальных служб помощи подросткам и молодежи,
осуществляется поддержка деятельности молодежных и детских
объединений, развита сеть муниципальных внешкольных учреждений,
клубов и центров по месту жительства. Кроме того, существует
объективная необходимость из многообразия направлений молодежной
политики выделить приоритетные с тем, чтобы на их реализацию более
эффективно сконцентрировать финансовые средства с наибольшей
эффективностью.
Характеристика рассматриваемых проблем
По данным последней переписи населения (январь 1989 год)
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет около 40 процентов
трудоспособного населения. При этом:
- отсутствие информации о своих правах и возможностях отмечает
75 процентов молодежи города Ижевска (согласно социологических
исследований);
- доля молодежи среди безработных достигает 39 процентов,
около 30 процентов работающих молодых людей вообще не имеют
профессии (данные ГЦЗН);
- за чертой официального прожиточного минимума находится 69
процентов молодых семей;
- жильем молодежь обеспечена в два раза хуже, чем по стране,
каждый шестой молодой человек проживает в общежитии; каждая
тринадцатая молодая семья вынуждена снимать жилье;
- всего лишь 14 процентов детей практически здоровы, 50
процентов имеют отклонения в здоровье, 35 процентов - хронически
больны;
- смертность в городе превышает рождаемость (отрицательный
баланс).
В последнее время наблюдается рост числа умерших подростков и
молодежи от убийств и самоубийств;
- молодежь в возрасте 14 - 30 лет совершает половину всех
уголовных преступлений;
- в системе ценностей у призывной молодежи патриотизм и
гражданственность занимают последние места, в Уральском военном
округе 70 процентов призывников не желают служить в Вооруженных
силах, 36 процентов хотят покинуть Родину, каждый второй считает,
что такие понятия как "воинская честь", "военная доблесть" ушли в
прошлое и лишены смысла;
- в городе зарегистрировано более 30 детских и молодежных
общественных объединений, которые осуществляют социальные
программы и остро нуждаются в поддержке;
- на дневных отделениях ВУЗов города Ижевска обучается более
25 тысяч студентов.
Подходы к формированию Программы
Структура Программы формировалась на основе статданных и
результатов социологических исследований положения молодежи в
России, Удмуртской Республике и городе Ижевске, проведенных и
представленных различными заинтересованными ведомствами и
организациями.
В Программу не вошли мероприятия, относящиеся к области
молодежной политики, если они включены в программы
соответствующего профиля (образования, занятости, здравоохранения
и т.д.).
Предусмотренные Программой мероприятия осуществляются
структурными подразделениями Администрации города и районов,
предприятиями и учреждениями, находящимися в их ведении, и другими
заинтересованными учреждениями и ведомствами.
Планируемые на реализацию Программы средства городского
бюджета выступают основным фактором молодежной политики в городе,
проводимой Администрациями города и районов, изыскивающими для
этого необходимые средства, с привлечением негосударственных
источников финансирования.
Реализация Программы предусматривает также участие молодежных
и детских объединений.
Программа рассчитана на реализацию в течение 1998 - 2000 года.
План мероприятий по ее реализации может составляться дополнительно
и утверждаться ежегодно.
Комитет по делам молодежи осуществляет регулярный анализ
реализации Программы, эффективность ее внедрения и, в случае
необходимости, предлагает меры по доработке Программы и ее
изменению.
Общие цели и задачи Программы
Целью Программы является создание, отработка и развитие
экономических и организационных условий и механизмов осуществления
молодежной политики в городе. В этой связи предусматривается
решение следующих задач:
- обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях
в наиболее важных сферах жизнедеятельности;
- содействие гражданскому, социальному, культурному, духовному
и физическому развитию уровня молодежи;
- создание условий для наиболее полного включения молодежи в
социально - экономическую и культурную жизнь общества. Организация
системы мер по преданию Программе общественного характера;
- создание условий для самостоятельной, эффективной
деятельности молодежи в сфере образования, занятости и
предпринимательства, международных обменов;
- содействие решению жилищной проблеме, поддержка молодой
семьи и социально незащищенных категорий молодежи;
- внедрение постоянно действующей системы поддержки
деятельности детских и молодежных объединений и их программ.
Основные направления Программы
- создание системы информационного обеспечения молодежи;
- решение вопросов занятости молодежи, поддержка молодежного
предпринимательства;
- развитие патриотизма и гражданственности молодежи;
- формирование и развитие социальных служб для молодежи;
- развитие системы детского и молодежного культурно -
массового и оздоровительного досуга;
- подготовка и переподготовка служащих и специалистов по
работе с молодежью;
- поддержка деятельности детских, молодежных общественных
объединений;
- поддержка студенческой молодежи;
- профилактика наркомании, токсикомании, алкогольной
зависимости, венерических заболеваний и правонарушений среди
подростков и молодежи;
- поддержка молодой семьи.
Механизм реализации Программы "Молодежь города"
Механизм реализации данной Программы предусматривает
деятельность Администраций города и районов, Комитета и отделов по
делам молодежи совместно с другими заинтересованными отраслями,
ведомствами и службами, с привлечением общественных организаций и
движений, предпринимателей, ученых, средств массовой информации и
других заинтересованных лиц.
Комитет и отделы по делам молодежи в пределах своей
компетенции самостоятельно реализует направления молодежной
Программы. При этом его деятельность осуществляется совместно с
органами местного самоуправления, исходя из общих целей, принципов
и основных направлений молодежной политики и местного
самоуправления в городе Ижевске.
Финансово - экономическое обеспечение Программы
Реализацию данной Программы предусмотрено осуществить за счет
следующих финансовых источников:
- средства республиканского бюджета;
- средства бюджета города;
- собственные средства службы и организаций;
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических
лиц.
Ожидаемый социально - экономический эффект
Выразить экономический эффект от реализации данной Программы в
денежном исчислении не представляется возможным.
Социальный эффект Программы состоит в улучшении социальной и
психологической ситуации в подростковой и молодежной среде, в
снижении социальной напряженности, улучшении физического и
духовного уровня молодежи.
Контроль за реализацией Программы
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Мэр
города Ижевска.
Органом представительского контроля является Городская дума.
Исполнители Программы в лице руководителей ведомств один раз в
году отчитываются перед Заместителем главы Администрации города
Ижевска по социальным вопросам. На основе данных отчетов
принимается соответствующее заключение о ходе реализации
Программы, которая представляется Городской думе.
Городская дума вносит соответствующее решение о ходе
реализации Программы.
1. Информационное обеспечение молодежи
Предусматривает создание элементов системы информационного
обеспечения молодежи, которые позволят обеспечить сбор,
оперативную обработку и анализ информации о состоянии молодежной
среды, потребностях, ценностных ориентирах молодежи.
--------------------------------T---------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦ Ответственные ¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 1.1. Проведение необходимых ¦КДМ, ¦В течение ¦ 20,0 ¦ 22,0 ¦ 25,0 ¦Бюджет города ¦
¦исследований среди молодежи в ¦Лаборатория ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе ¦социсследований¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 1.2. Содействие выпуску ¦КДМ, ¦---//---- ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ 35,0 ¦Бюджет города,¦
¦специальных молодежных ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦материалов в СМИ с целью ¦связям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦информирования молодежи по ¦общественностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основным аспектам ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 1.3. Создание ¦КДМ, ОДМ ¦С IV квартала¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦Бюджет города ¦
¦информационного центра для ¦ ¦ 1998 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 80,0 ¦ 104,0 ¦ 160,0 ¦ ¦
+-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦В т. ч. ¦ 50,0 ¦ 80,0 ¦ 120,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+---------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Социальный эффект реализации данного направления -
удовлетворение потребности молодежи в информации, необходимой ей
для социальной защищенности в период гражданского становления.
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города и привлеченных средств
юридических и физических лиц.
2. Решение вопросов занятости молодежи, поддержка
молодежного предпринимательства
Главной целью направления является создание условий интеграции
молодежи в рынок труда, выработка предложений по совершенствованию
нормативной базы по созданию условий поддержки молодежного
предпринимательства и реализация комплекса мер по созданию
наиболее благоприятных организационно - экономических условий для
развития предпринимательства.
--------------------------------T--------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦ Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.1. Формирование базы ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦данных по законодательству и ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативно - правовым актам в ¦ГЦЗН, ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферах трудового обучения и ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудоустройства молодежи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦временные, сезонные, постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и общественные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.2. Анализ и прогноз рынка ¦ГЦЗН, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦труда молодежи, выработка ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦механизмов адаптации молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.3. Подготовка и выпуск ¦МБТ, ¦-----//----- ¦ 20,0 ¦ 22,0 ¦ 25,0 ¦Бюджет города,¦
¦информационных сборников по ¦ГЦЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦вопросам занятости молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.4. Формирование и ведение ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦банка данных по городским ¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям, учреждениям и ¦МБТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, работающим в ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере профориентации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудоустройства молодежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.5. Содействие уставной ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦деятельности студенческой ¦МБТ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦биржи труда УдГУ ¦ГЦЗН ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.6. Содержание и развитие ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 213,0 ¦ 365,0 ¦ 420,0 ¦Бюджет города ¦
¦молодежной биржи труда и ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказание консультационных ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг для подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.7. Организация летней ¦КДМ, ¦Летний ¦ 572,0 ¦ 658,0 ¦ 690,0 ¦Бюджет города,¦
¦занятости и трудоустройства ¦ОДМ, ¦период ¦ ¦ ¦ ¦бюджет УР, ¦
¦детей, подростков и молодежи ¦ФБ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд занятости¦
¦ ¦МБТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГЦЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.8. Участие в подготовке и ¦КДМ, ¦В течение ¦ 20,0 ¦ 22,0 ¦ 25,0 ¦Бюджет города,¦
¦проведении информационно - ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦методических семинаров в ¦МБТ, ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦области занятости молодежи ¦ГЦЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.9. Участие в ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦Бюджет города,¦
¦международных проектах ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦сотрудничества в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦содействия занятости молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.10. Разработка предложений¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦по предоставлению льгот ¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям, трудоустраивающим¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постоянной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.11. Разработка ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦методических материалов и ¦ГЦЗН, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекомендаций по организации ¦Комитет по ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской ¦международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности для учащихся и ¦связям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.12. Разработка и ¦ГУНО, ¦-----//----- ¦ 365,0 ¦ 400,0 ¦ 420,0 ¦Бюджет города,¦
¦внедрение программы по ¦Бизнес - клуб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦обучению учащихся ¦КДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦общеобразовательных и других ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений основам экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.13. Организация и ¦ГЦЗН, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦реализация Программы ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Молодежная практика среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускников учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Ижевска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.14. Содействие созданию ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦Бюджет города,¦
¦структур, способствующих ¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦привлечению молодежи в ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦предпринимательство (бизнес - ¦международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры, центры делового ¦связям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦партнерства, бизнес - ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкубаторы, бизнес - школы и ¦КДЖР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.15. Содействие созданию ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦новых рабочих мест для ¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦1210,0 ¦1494,0 ¦1615,0 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 685,0 ¦ 894,0 ¦1015,0 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦бюджет УР ¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦ 130,0 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦занятости ¦ 150,0 ¦ 170,0 ¦ 200,0 ¦ ¦
L-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Социальный эффект - снижение уровня безработицы среди
молодежи, социальная защита молодежи при структурной перестройке
экономики, повышение конкурентоспособности молодежи на рынке
труда, снижение уровня преступности по всем возрастным категориям
молодежи, привлечение молодежи в сферу промышленного
предпринимательства и оказание услуг населению, увеличение доходов
молодежи и повышение материального уровня молодых семей,
профессиональная подготовка молодежи.
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено за счет
средств бюджета города, средств фонда занятости, средств
молодежных бирж труда, средств Государственного комитета по делам
молодежи УР, юридических и физических лиц, в том числе иностранных
и на добровольной основе.
3. Развитие патриотизма и гражданственности молодежи
Главными целями данного направления являются разработка и
внедрение в практику новых подходов к решению проблем формирования
у молодежи гражданственности и патриотизма.
--------------------------------T-------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.1. Поддержка деятельности ¦КДМ, ¦В течение ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 150,0 ¦Бюджет города ¦
¦военно - патриотических ¦ГУНО, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединений, клубов ¦ОДМ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.2. В рамках реализации ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦учебных программ через ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постановку воспитательных задач¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечить основу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патриотического воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при изучении учебных дисциплин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.3. Организация и ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦Бюджет города,¦
¦проведение фестивалей военно - ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет УР ¦
¦патриотических объединений, ¦РВК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборонно - спортивных лагерей, ¦РОСТО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦слетов, этнокультурных и ¦Совет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исторических экспедиций ¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.4. Проведение пресс - ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦Бюджет города,¦
¦конференций, телепередач и ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет УР ¦
¦"круглых столов" на тему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Подготовка к службе в армии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблемы допризывной молодежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.5. Организация работы ¦КДМ, ¦Летний ¦ 250,0 ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦Бюджет города,¦
¦летних лагерных сборов и ¦ГУНО, ¦период ¦ ¦ ¦ ¦бюджет УР ¦
¦выездных военно - спортивных ¦РВК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лагерей ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.6. Сотрудничество с ¦КДМ, ¦В течение ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦Бюджет города ¦
¦организацией ветеранов войны ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Афганистане, фондом ¦РВК ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов войны в Афганистане, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранскими организациями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе; содействие их уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.7. Продолжение работы по ¦КДМ, ¦ 1998 г. ¦ 700,0 ¦ ----- ¦ ----- ¦Бюджет УР ¦
¦созданию памятника погибшим ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воинам - интернационалистам ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.8. Развитие шефских связей¦КДМ, ¦В течение ¦ 100,0 ¦ 200,0 ¦ 250,0 ¦Бюджет города,¦
¦с воинскими частями Российской ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦армии и Военно - морского флота¦РВК ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦и проведение с ними совместных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий (по отдельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плану) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.9. Организация поисковых ¦КДМ ¦В течение ¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦Бюджет города ¦
¦экспедиций по местам боевых и ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовых подвигов ижевчан и ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦россиян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.10. Организация ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦деятельности школьных музеев ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.11. Освоение народных ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦обычаев, обрядов, традиций, ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фольклора в кружках в системе ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительного образования ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 3.12. Размещение материалов ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦по гражданско - патриотической ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тематике в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦1260,0 ¦ 772,0 ¦ 990,0 ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 510,0 ¦ 662,0 ¦ 865,0 ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦бюджет УР ¦ 700,0 ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
L-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города, общественных
организаций, целевых взносов и пожертвований юридических и
физических лиц.
Социальный эффект: формирование у молодежи национальной
гордости за свою Отчизну, создание позитивного общественного и
личностного отношения к службе и защите Отечества, воспитание
любви к Родине и чувства гражданственности, выработка военно -
патриотических умений и навыков.
4. Развитие системы социальных служб для молодежи
Предусматривает развитие комплекса специальных служб для
молодежи: центров социально - психологической помощи,
наркологических служб, приюта для подростков и молодежи,
учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей, центров юридической консультации и помощи,
телефонов доверия, служб помощи молодой семье, досуговых центров,
клубов по месту жительства и т.д.
--------------------------------T-------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 4.1. Продолжение приема в ¦КДМ, ¦В течение ¦1140,7 ¦ 896,9 ¦ -----¦Бюджет города ¦
¦муниципальную собственность ¦ОДМ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детско-подростковых клубов по ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦месту жительства от предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 4.2. Содержание и развитие ¦КДМ, ¦-----//----- ¦4413,4 ¦8854,4 ¦10625,0¦Бюджет города ¦
¦социальных служб для молодежи, ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦клубов по месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦решение кадровых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организационно - технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вопросов их деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. за счет средств ¦ ¦ ¦ 462,0 ¦ 554,4 ¦ 665,0¦Бюджет УР ¦
¦Государственного Комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делам молодежи УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 4.3. Создание и поддержка ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ -----¦ ¦
¦деятельности городского и ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районного советов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦координации деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных клубов и центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 4.4. Проведение обучающих ¦КДМ, ¦-----//------¦ 30,0 ¦ 40,0 ¦ 50,0¦Бюджет города ¦
¦семинаров по программам работы ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных служб, клубов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦месту жительства для работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данных структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦5584,1 ¦9791,3 ¦10675,0¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦5122,1 ¦9236,9 ¦10010,0¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦бюджет УР ¦ 462,0 ¦ 554,4 ¦ 665,0¦ ¦
L-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города, средств от собственной
хозяйственной деятельности курируемых учреждений, добровольных
взносов и пожертвований юридических и физических лиц.
Социальный эффект: удовлетворение социально - значимых
потребностей молодежи, оказавшейся в критических, конфликтных
ситуациях, ее социальная реабилитация и создание условий для
участия впоследствии в полноценной жизнедеятельности.
5. Поддержка деятельности детских и молодежных
объединений. Поддержка студенческой молодежи
Предусматривает финансирование проектов и программ молодежных
и детских объединений, имеющих общественное значение и
представленных на рассмотрение. Создание условий активного и
эффективного овладения культурно - научными и профессиональными
знаниями, стимулирование самоопределения и самореализации личности
обучающегося, активизации его жизненной позиции.
--------------------------------T-------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.1. Оказание финансовой и ¦КДМ, ¦В течение ¦ 30,0 ¦ 35,0 ¦ 40,0 ¦Бюджет города ¦
¦организационно - технической ¦ОДМ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи детским и молодежным ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединениям и организациям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦решении уставных задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.2. Создание и развитие ¦КДМ ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦Координационного Совета детских¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и молодежных объединений с ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целью координации усилий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.3. Создание и развитие ¦КДМ ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦деятельности городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студенческого Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.4. Подготовка ¦КДМ ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦аналитических материалов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуации в студенческой среде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.5. Создание социальной ¦КДМ ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦карты студенчества ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.6. Организация ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦студенческих отрядов охраны ¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядка (СООП) ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.7. Анализ социально - ¦КДМ ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦психологических проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.8. Развитие сети ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦бесплатных консультаций для ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов по вопросам: правовой¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи; социально - ¦делам семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психологической помощи; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семейных вопросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.9. Разработка и проведение¦КДМ, ¦В течение ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦Бюджет города ¦
¦конкурса работ студентов по ¦подразделения¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблемам города: ¦Администрации¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство; экология; ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальные технологии для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитания, общения и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присвоением именных стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации г. Ижевска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.10. Проведение ежегодного ¦КДМ, ¦В течение ¦ 34,5 ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦Бюджет города ¦
¦городского смотра - конкурса ¦ОДМ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студенческих общежитий ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.11. Поддержка ¦КДМ ¦-----//---- ¦ 27,0 ¦ 30,0 ¦ 35,0 ¦Бюджет города ¦
¦перспективных и талантливых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов, аспирантов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполняющих творческую и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦научную работу, имеющую важное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и перспективное значение для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.12. Организация и ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 70,0 ¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦Бюджет города,¦
¦проведение студенческих ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦фестивалей, слетов, смотров - ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦конкурсов, обучающих семинаров,¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КВН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.13. Поддержка детских и ¦КДМ ¦-----//----- ¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦Бюджет города ¦
¦молодежных экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.14. Организация, ¦КДМ ¦-----//----- ¦ 20,0 ¦ 22,0 ¦ 25,0 ¦Бюджет города ¦
¦проведение и участие в научных ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конференциях и семинарах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение деловых игр, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дискуссий, "круглых столов" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦актуальным проблемам молодежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детских объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 5.15. Организация публикаций¦КДМ, ¦-----//----- ¦ -----¦ ----- ¦ -----¦ ¦
¦в средствах массовой информации¦СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦о деятельности молодежных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студенческих и детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединений и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 206,5 ¦ 267,0 ¦ 340,0 ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 150,5 ¦ 180,0 ¦ 230,0 ¦ ¦
L-------------------------------+-------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города, средств общественных
детских и молодежных объединений, взносов и пожертвований
юридических и физических лиц.
Социальный эффект: привлечение молодежи к общественно -
значимым формам самореализации, контролируемость и
прогнозируемость ситуаций в молодежной среде.
6. Развитие детского и молодежного культурно - массового
и оздоровительного досуга молодежи
Главной целью направления является создание экономических и
организационных условий для защиты талантливой и одаренной
молодежи в области культуры, науки, техники и спорта, возрождение
интеллектуального и духовного потенциала молодежи города.
Поддержка и популяризация новых и существующих форм досуговой
деятельности молодежи, развитие массовой физкультуры и спорта.
--------------------------------T--------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦Ответственные ¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.1. Организация и ¦Управление ¦В течение ¦ 163,7 ¦ 203,3 ¦ 248,7 ¦Бюджет города ¦
¦проведение традиционных ¦культуры, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских и районных праздников¦КДМ, ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и культурно - массовых ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.2. Поддержка деятельности ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 90,0 ¦Бюджет города ¦
¦спортивно - технических ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединений и клубов ¦Спорткомитет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.3. Развитие материально - ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 200,0 ¦ 300,0 ¦ 400,0 ¦Бюджет города,¦
¦технической и спортивной базы ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦клубов и спортивных площадок в ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦микрорайонах города ¦Спорткомитет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГЖУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.4. Организация и ¦КДМ, ¦В течение ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 90,0 ¦Бюджет города,¦
¦проведение общегородских и ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦районных фестивалей, слетов и ¦Управление ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦смотров - конкурсов ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.5. Организация и ¦Спорткомитет, ¦Летний ¦ 250,0 ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦Бюджет города ¦
¦проведение спортивно - ¦КДМ, ОДМ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительных лагерей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. за счет средств ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 72,0 ¦Бюджет УР ¦
¦Государственного Комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦делам молодежи УР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.6. Организация и ¦КДМ, ¦В течение ¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦Бюджет города ¦
¦проведение спортивно - ¦ОДМ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технических соревнований, ¦Спорткомитет ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смотров - конкурсов, акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пробегов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.7. Организация выставок ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦Бюджет города,¦
¦детского и молодежного ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦творчества ¦ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 6.8. Поддержка молодых ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ -----¦ -----¦ ¦
¦талантов в области музыки, ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦литературы, искусства, спорта, ¦ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туризма и пропаганда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной среде здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 763,7 ¦1043,3 ¦1318,7 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 565,0 ¦ 700,0 ¦ 900,0 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦бюджет УР ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 72,0 ¦ ¦
L-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города, средств общественных и
молодежных объединений, взносов и пожертвований физических и
юридических лиц.
Социальный эффект: привлечение молодежи к общественно -
значимым формам самореализации.
Повышение творческой активности в области культуры, спорта и
здорового образа жизни.
7. Профилактика наркомании, токсикомании,
алкогольной зависимости, венерических заболеваний
и правонарушений среди подростков и молодежи
Главной целью направления является - создание наиболее
благоприятных условий для подготовки несовершеннолетних, попавших
в сложную жизненную ситуацию, к самостоятельной жизни в
современном обществе, безболезненная адаптация в социальной среде.
Организация систематической работы по предупреждению
правонарушений и негативных проявлений среди подростков и
молодежи.
--------------------------------T----------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦ Ответственные ¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.1. Создание ¦КДМ, ¦ 1998 г. ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦координационного Совета по ¦ОДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактике нарко-, токсико- и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольной зависимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.2. Проведение городского ¦КДМ, ¦ 1998 г. ¦ 30,0 ¦ ----- ¦ ----- ¦Бюджет города ¦
¦конкурса по созданию и ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработке подпрограмм в ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области профилактики ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наркомании, токсикомании, ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкоголизма, венерических ¦делам семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заболеваний среди детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков и молодежи через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦систему муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального заказа (разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств контрпропаганды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ профилактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы, проектов по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации и т.д.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - создание Экспертного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совета по проведению конкурса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработка Положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведении конкурса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требований к представляемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подпрограммам; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - техническое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурса проектов на гранты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлениям; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - экспертиза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦представленных проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присвоение грантов и их защита;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - реализация подпрограмм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по профилактике нарко-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦токсико- и алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зависимости, подведение итогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.3. Разработка и ¦КДМ, ¦ 1998 г. ¦ 30,0 ¦ ----- ¦ ----- ¦Бюджет города ¦
¦утверждение Городской программы¦КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Подросток", направленной на ¦ГУНО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактику негативных ¦ГУВД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проявлений среди подростков и ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их последующую реабилитацию, ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитания потребности у ¦прокуратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подрастающего поколения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи в здоровом образе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.4. Изучение и обобщение ¦КДМ, ¦ежеквартально¦ 15,0 ¦ 120,0 ¦ 130,0 ¦Бюджет города ¦
¦опыта работы центров ¦КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации, городского ¦Центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центра "Подросток", телефона ¦"Подросток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доверия и медицинского центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для беспризорных детей с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их дальнейшего распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в районах города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проведение семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конференций на базе этих служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.5. Проведение научно - ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦методической и учебно - ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просветительской работы по ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблемам нарко-, токсико- и ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольной зависимости ¦ИГМА, ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.6. Организация ¦КДМ, ГУВД, ¦-----//----- ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦Бюджет города ¦
¦мероприятий, направленных на ¦ОДМ, КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактику негативных ¦ОППН, ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проявлений среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(лекториев, бесед, лекций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦создание клубов, конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деловых игр и т.д. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлечение специалистов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦договорной основе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.7. Организация ¦КДМ, ОППН, ¦В течение ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ 35,0 ¦Бюджет города,¦
¦практических, научных и ¦ГУНО, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦научно - практических ¦Управление ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦конференций, учебы, встреч, ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тренингов и семинаров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работниками образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицины, социальной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СМИ, работающих с подростками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.8. Организация сбора и ¦КДМ, ОДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦анализа статистической и ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественной информации по ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблемам нарко-, токсико- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольной зависимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.9. Организация занятости, ¦КДМ, КДН, ¦Летний ¦ 150,0 ¦ 180,0 ¦200,0 ¦Бюджет города,¦
¦труда и отдыха в летний период ¦МБТ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦бюджет УР ¦
¦для подростков из "группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.9.1. Организация ¦КДМ, КДН, ¦-----//----- ¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦150,0 ¦Бюджет города,¦
¦совместных проектов по ¦КДЖР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦профилактике и занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦подростков из "группы риска" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летний период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.10. Организация и ¦КДМ, ¦ежеквартально¦ 120,0 ¦ 140,0 ¦160,0 ¦Бюджет города ¦
¦проведение ежеквартального ¦штаб "Дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского "Дня подростка" ¦подростка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.11. Участие в ¦КДМ, ОДМ, ¦1 раз в год ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦межведомственной ежегодной ¦ГУВД, центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской операции ¦"Подросток", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Подросток" ¦ОППН, КДН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.12. Продолжить работу ¦КДМ, КДН, ¦В течение ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 13,0 ¦Бюджет города,¦
¦детско - юношеского лектория ¦Управление ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦для подростков с девиантным ¦культуры, ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦поведением с демонстрацией ¦ОППН, центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фильмов в кинотеатрах города ¦"Подросток", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОДМ, ГУНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.13. Издание ¦КДМ, КДН, ¦-----//----- ¦ 30,0 ¦ 35,0¦ 40,0 ¦Бюджет города ¦
¦информационно - справочных ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов, брошюр, газеты для ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков, молодежи, родителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и работающих с ними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.14. Организация работы по ¦КДМ, КДН, ¦В течение ¦ 93,0 ¦ 110,0¦140,0 ¦Бюджет города ¦
¦индивидуальной реабилитации ¦ОППН, Комитет ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростков, совершивших ¦по делам семьи ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушение, с привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов социальных служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.15. Проведение занятий - ¦КДМ, ОДМ, ¦-----//----- ¦ 5,0 ¦ 10,0¦ 15,0 ¦Бюджет города ¦
¦семинаров для подростков ¦КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Спасибо, нет!" по формированию¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦устойчивого отрицательного ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отношения к наркотикам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - обучение подростков для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы со сверстниками; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - проведение занятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подростковых группах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.16. Разработка средств ¦КДМ, ОДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦контрпропаганды наркотиков для ¦КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей, подростков и молодежи ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.17. Изготовление и ¦КДМ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦размещение социальной рекламы ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦против наркотиков на радио, ¦СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телевидении и в периодической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.18. Проведение ¦КДМ, ВУЗы, ¦-----//----- ¦ 5,0 ¦ 7,0¦ 9,0 ¦Бюджет города ¦
¦студенческой конференции "Жизнь¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и образование без наркотиков" ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.19. Проведение акции ¦КДМ, ОДМ, ¦май-июнь ¦ 10,0 ¦ 15,0¦ 17,0 ¦Бюджет города ¦
¦"Молодежь против наркотиков" ¦Управление ¦ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 608,0 ¦ 761,0¦879,0 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 450,0 ¦ 500,0¦590,0 ¦ ¦
+-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦бюджет УР ¦ 75,0 ¦ 90,0¦100,0 ¦ ¦
L-------------------------------+----------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Социальный эффект: улучшение состояния духовного и физического
здоровья подростков и молодежи, снижение уровня преступности среди
несовершеннолетних и повышение уровня адаптации к жизни.
Финансово - экономическое обеспечение предусмотрено
осуществить за счет средств бюджета города, общественных
организаций, пожертвований физических лиц и целевых взносов.
8. Поддержка молодой семьи
Главной целью направления является социально - психологическая
подготовка к семейной жизни молодежи, вступающих в брак, повышение
уровня культуры в области психологии семьи и семейных отношений,
помощь и воспитание здорового ребенка, овладение необходимым
минимумом теоретических знаний и практических навыков в области
психогигиены семьи и психопрофилактики семейно - сексуальных
дисгармоний.
Помощь молодым родителям в формировании семейной атмосферы
взаимопонимания, сотрудничества, эмоциональной сопричастности,
благоприятной для физического и социального развития ребенка.
--------------------------------T--------------T-------------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦ Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦ выполнения +-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.1. Формирование базы ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦данных по законодательству и ¦центры ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативно - правовым актам в ¦"Семья" ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере семейных взаимоотношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.2. Проведение ¦КДМ ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦социологических исследований в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной среде (структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодой семьи, роли, нормы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функции, границы, основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы семейной жизни, отношение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к семейной жизни и рождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.3. Сбор статистических ¦Центры ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦данных по динамике молодой ¦"Семья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.4. Разработка и выпуск ¦КДМ, ¦В течение ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦Бюджет города ¦
¦методических материалов, брошюр¦центры "Семья"¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"В помощь молодой семье" ¦Ленинского ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.5. Проведение цикла лекций¦КДМ, ¦-----//----- ¦ 6,0 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦Бюджет города,¦
¦для вступающих в брак ¦центры "Семья"¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.6. Проведение обучающих ¦КДМ, ¦два раза ¦ 4,0 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦Бюджет города,¦
¦семинаров - тренингов для ¦центры ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦консультантов - психологов ¦"Семья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦"семейное консультирование и ¦Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семейная психология" ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.7. Проведение научно - ¦КДМ, ¦Февраль ¦ ----- ¦ 5,0 ¦ ----- ¦Бюджет города ¦
¦практической конференции "Роль ¦Комитет по ¦1999 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодой семьи в жизни общества"¦делам семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.8. Проведение фестиваля ¦КДМ, ¦Октябрь ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦Бюджет города ¦
¦среди молодых супружеских пар ¦центры ¦каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(по отдельному плану) ¦"Семья" ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.9. Индивидуальное ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦консультирование молодежи ¦Комитет по ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистами социальных служб ¦делам семьи, ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.10. Проведение "круглых ¦КДМ, ¦1 раз в ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦столов" ("Роль отца в молодой ¦Комитет по ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семье", "Роль семьи в ¦делам семьи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обществе", "Младенец в вашем ¦Комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доме", и т.д.) ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.11. Организация спецкурсов¦Центры ¦В течение ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦Бюджет города ¦
¦и семейных клубов молодых ¦"Семья" ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родителей "Домашняя академия" ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 8.12. Содействие в решении ¦ГЖУ, КМЖ, ¦-----//----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦жилищных вопросов для молодежи ¦КДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 40,0 ¦ 70,0 ¦ 90,0 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+--------------+
¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 45,0 ¦ ¦
L-------------------------------+--------------+-------------+-------+-------+-------+---------------
Социальный эффект: снижение уровня разводов среди молодых пар,
формирование семейной атмосферы взаимопонимания, сотрудничества,
формирование благоприятного направления - психологического климата
в молодой семье и в обществе в целом, оздоровление микросферы.
Всего средств, необходимых на реализацию Программы:
-------T-----------T--------------T-----------------T------------¬
¦ Год ¦ Всего, ¦В т. ч. бюджет¦В т. ч. средства ¦ В т. ч. ¦
¦ ¦тыс. рублей¦ города, ¦ Госкомитета по ¦привлеченные¦
¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦делам молодежи УР¦ средства ¦
+------+-----------+--------------+-----------------+------------+
¦ 1998 ¦ 9752,3 ¦ 7552,6 ¦ 1387,0 ¦ 812,7 ¦
+------+-----------+--------------+-----------------+------------+
¦ 1999 ¦ 14302,6 ¦ 12282,9 ¦ 824,4 ¦ 1195,3 ¦
+------+-----------+--------------+-----------------+------------+
¦ 2000 ¦ 16067,7 ¦ 13775,0 ¦ 967,0 ¦ 1325,7 ¦
+------+-----------+--------------+-----------------+------------+
¦Итого:¦ 40122,6 ¦ 33610,5 ¦ 3178,4 ¦ 3333,7 ¦
L------+-----------+--------------+-----------------+-------------
Допущенные сокращения:
КДМ - Комитет по делам молодежи Администрации г. Ижевска;
ОДМ - отделы по делам молодежи районных администраций г.
Ижевска;
ГЦЗН - Городской центр занятости населения;
МБТ - "Молодежная биржа труда";
ФБ - фонд благоустройства г. Ижевска;
ГУНО - Управление народного образования г. Ижевска;
РВК - республиканский военкомат;
СМИ - средства массовой информации;
ГУВД - городское управление внутренних дел;
КДН - комиссия по делам несовершеннолетних;
ОППН - отдел по профилактике правонарушений
несовершеннолетних;
ВУЗы - высшие учебные заведения;
ГЖУ - Городское жилищное управление.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА" ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (В ТЫС. РУБ.)
---------------------------------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Направления ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ Итого:¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Информационное обеспечение ¦ 50,0¦ 104,0¦ 60,0¦ 214,0¦
¦ молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Решение вопросов занятости ¦ 1314,0¦ 1494,0¦ 1615,0¦ 4423,0¦
¦ молодежи, поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ молодежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Развитие патриотизма и ¦ 1260,0¦ 772,0¦ 990,0¦ 3022,0¦
¦ гражданственности молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Развитие системы социальных ¦ 9145,6¦ 9791,3¦10675,0¦29611,9¦
¦ служб для молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦5. Поддержка деятельности ¦ 206,5¦ 267,0¦ 340,0¦ 813,5¦
¦ детских и молодежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объединений. Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ студенческой молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦6. Развитие детского и ¦ 763,7¦ 1043,3¦ 1318,7¦ 3125,7¦
¦ молодежного культурно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ массового и оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦7. Профилактика наркомании, ¦ 608,0¦ 861,0¦ 879,0¦ 2348,0¦
¦ токсикомании, алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зависимости, венерических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ заболеваний и правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ среди подростков и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦ Итого: ¦13347,8¦14332,6¦15877,7¦43558,1¦
L--------------------------------+-------+-------+-------+--------
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА"
--------------------------------T-------------T----------T-----------------------T--------------¬
¦ ¦Ответственные¦ Срок ¦Финансовое обеспечение ¦ Источник ¦
¦ ¦ ¦выполнения+-------T-------T-------+финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦ ¦
+-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.5. Содействие уставной ¦КДМ, ¦В течение ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦деятельности студенческой бирже¦МБТ, ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда УдГУ ¦ГЦЗН ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.13. Содействие созданию ¦КДМ, ¦----//----¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦Бюджет города,¦
¦структур, способствующих ¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦привлечению молодежи в ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦предпринимательство (бизнес - ¦международным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры, центры делового ¦связям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦партнерства, бизнес - ¦ОДМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инкубаторы, бизнес - школы и ¦КДЖР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 2.14. Содействие созданию ¦КДМ, ¦----//----¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦новых рабочих мест для молодежи¦ГЦЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МБТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦ 7.9.1. Организация ¦КДМ, ¦----//----¦ 100,0 ¦120,0 ¦ 150,0 ¦Бюджет города,¦
¦совместных проектов по ¦КДН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦
¦профилактике и занятости ¦КДЖР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦подростков из "группы риска" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летний период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+--------------+
¦ Содействие в решении ¦ ГЖУ, ¦----//----¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦
¦жилищных вопросов для молодежи ¦ КМЖ, КДМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+-------------+----------+-------+-------+-------+---------------
Допущенные сокращения:
КМЖ - Комитет муниципального жилья;
КДЖР - Конфедерация деловых женщин России.
|